環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序
|文件編號|SS-EMS-02-012 |版本 |B |受控狀態(tài)| | |頁數(shù) |1/2 |生效日期|2005/4/15 | | | |標(biāo)題 |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序 | | | |目的 | |對環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,保持及完善環(huán)境管理體系的有效性。 | |適用范圍 | |適用于本公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制。 | |職責(zé) | |管理代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織與實(shí)施。 | |其他部門配合執(zhí)行內(nèi)部審核。 | |程序 | |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次。 | |HK和工廠部分由各自管理代表負(fù)責(zé)。 | |HK和工廠部分的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核可同時(shí)進(jìn)行,也可獨(dú)立進(jìn)行。 | |審核準(zhǔn)備 | |管理代表負(fù)責(zé)指定審核組長。 | |審核組長挑選審核員,審核員應(yīng)具備以下資格: | |參加過培訓(xùn),并具備內(nèi)審員資格。 | |熟悉生產(chǎn),具備一定口頭、文字表達(dá)能力。 | |審核組長組織審核員召開審核小組會議,討論: | |審核范圍、依據(jù)。 | |依據(jù)獨(dú)立性原則分工。 | |搜集資料。 | |編制審核計(jì)劃。 | |內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)于內(nèi)部審核實(shí)施前,送交被審核部門,并由其代表簽字確認(rèn)。 | |現(xiàn)場審核及審核后活動 | |審核員于現(xiàn)場審核中,應(yīng)依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)環(huán)境管理體系文件,通過提問| |、現(xiàn)場演示及核查記錄等方式收集客觀證據(jù)。 | |編 制 | |審 核 | |審 批 | | |文件編號|SS-EMS-02-012 |版本 |B |受控狀態(tài)| | |頁數(shù) |2/2 |生效日期|2005/4/15 | | | |標(biāo)題 |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序 | | | |現(xiàn)場審核結(jié)束后,召開審核組內(nèi)部會議,討論: | |確定不符合項(xiàng)。 | |評價(jià)環(huán)境體系。 | |完成不符合項(xiàng)報(bào)告。 | |審核組長完成《審核報(bào)告》。 | |召開由審核組長主持的總結(jié)會,主要內(nèi)容為: | |通報(bào)不符合項(xiàng)。 | |通報(bào)系統(tǒng)評價(jià)及《審核報(bào)告》。 | |由被審核方確認(rèn)上述文件。 | |不符合項(xiàng)之糾正跟蹤參見《糾正預(yù)防控制程序》。 | |內(nèi)審資料應(yīng)提交管理評審會議評審。 | |參考文件: | |《糾正預(yù)防控制程序》 | |參考記錄: | |內(nèi)部審核計(jì)劃 | |不符合項(xiàng)報(bào)告 | |內(nèi)部審核報(bào)告 | |不符合項(xiàng)分布表 | |現(xiàn)場審核記錄 | |編 制 | |審 核 | |審 批 | | 環(huán)境管理體系文件 |文 件 編 號: |SS-EMS-02-012 | |文 件 版 本: |B | |原版 發(fā)行 日期: |2000-6-1 | |再版 發(fā)行 日期: |2005-4-15 | |持 有 人: | | |總頁數(shù)(含封面): |3 | 標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 寫字樓:香港柴灣康民街2號康民工業(yè)中心1501室 電話: (852) 2889 2373 傳真: (852) 2889 2647 工 廠:廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)九鄉(xiāng)管理區(qū) 電話: (769) 7739088 傳真: (769) 7739089 ----------------------- 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序
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|文件編號|SS-EMS-02-012 |版本 |B |受控狀態(tài)| | |頁數(shù) |1/2 |生效日期|2005/4/15 | | | |標(biāo)題 |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序 | | | |目的 | |對環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,保持及完善環(huán)境管理體系的有效性。 | |適用范圍 | |適用于本公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制。 | |職責(zé) | |管理代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織與實(shí)施。 | |其他部門配合執(zhí)行內(nèi)部審核。 | |程序 | |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次。 | |HK和工廠部分由各自管理代表負(fù)責(zé)。 | |HK和工廠部分的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核可同時(shí)進(jìn)行,也可獨(dú)立進(jìn)行。 | |審核準(zhǔn)備 | |管理代表負(fù)責(zé)指定審核組長。 | |審核組長挑選審核員,審核員應(yīng)具備以下資格: | |參加過培訓(xùn),并具備內(nèi)審員資格。 | |熟悉生產(chǎn),具備一定口頭、文字表達(dá)能力。 | |審核組長組織審核員召開審核小組會議,討論: | |審核范圍、依據(jù)。 | |依據(jù)獨(dú)立性原則分工。 | |搜集資料。 | |編制審核計(jì)劃。 | |內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)于內(nèi)部審核實(shí)施前,送交被審核部門,并由其代表簽字確認(rèn)。 | |現(xiàn)場審核及審核后活動 | |審核員于現(xiàn)場審核中,應(yīng)依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)環(huán)境管理體系文件,通過提問| |、現(xiàn)場演示及核查記錄等方式收集客觀證據(jù)。 | |編 制 | |審 核 | |審 批 | | |文件編號|SS-EMS-02-012 |版本 |B |受控狀態(tài)| | |頁數(shù) |2/2 |生效日期|2005/4/15 | | | |標(biāo)題 |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序 | | | |現(xiàn)場審核結(jié)束后,召開審核組內(nèi)部會議,討論: | |確定不符合項(xiàng)。 | |評價(jià)環(huán)境體系。 | |完成不符合項(xiàng)報(bào)告。 | |審核組長完成《審核報(bào)告》。 | |召開由審核組長主持的總結(jié)會,主要內(nèi)容為: | |通報(bào)不符合項(xiàng)。 | |通報(bào)系統(tǒng)評價(jià)及《審核報(bào)告》。 | |由被審核方確認(rèn)上述文件。 | |不符合項(xiàng)之糾正跟蹤參見《糾正預(yù)防控制程序》。 | |內(nèi)審資料應(yīng)提交管理評審會議評審。 | |參考文件: | |《糾正預(yù)防控制程序》 | |參考記錄: | |內(nèi)部審核計(jì)劃 | |不符合項(xiàng)報(bào)告 | |內(nèi)部審核報(bào)告 | |不符合項(xiàng)分布表 | |現(xiàn)場審核記錄 | |編 制 | |審 核 | |審 批 | | 環(huán)境管理體系文件 |文 件 編 號: |SS-EMS-02-012 | |文 件 版 本: |B | |原版 發(fā)行 日期: |2000-6-1 | |再版 發(fā)行 日期: |2005-4-15 | |持 有 人: | | |總頁數(shù)(含封面): |3 | 標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 寫字樓:香港柴灣康民街2號康民工業(yè)中心1501室 電話: (852) 2889 2373 傳真: (852) 2889 2647 工 廠:廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)九鄉(xiāng)管理區(qū) 電話: (769) 7739088 傳真: (769) 7739089 ----------------------- 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序
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